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【信息时间:2020-12-18】
邯郸市肥乡区应急管理局2019年部门决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区应急管理局概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 邯郸市肥乡区应急管理局2019年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 邯郸市肥乡区应急管理局2019年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、2019年度预算绩效情况说明
七、2019年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
第一部分 邯郸市肥乡区应急管理局概况
一、部门职责
(一)负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产 综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订应急管理、安全生产等政策规定,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草地方性法规和政府规 章草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演 练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的全区应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队、三方参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理区综合性应急救援队伍,指导各级及社会应急救援力量建设。
(八)组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配相关救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区粮食和发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十六)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作,组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
(十七)贯彻实施国家、省、市防震减灾的方针、政策、法规、 规划;负责起草防震减灾地方性法规、政府规章草案和政策措施,制定防震减灾工作规划和计划并组织实施。负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作监督管理,组织开展地震灾害预防工作。负责组织开展全区地震监测预报工作,负责地震群测群防体系建设。组织开展地震应急与救援工作。
(十八)组织开展应急管理方面的国际交流与合作。
(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成机构设置:
(一)、办公室:负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文件起草等工作。负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。负责人事、工资等工作。
(二)、应急管理科:承担应急值守、政务值班等工作。拟定事故灾难和自然灾害分级对应制度,承担自然灾害综合监测预警工作,拟定自然灾害风险管理制度,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力评估,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。承担预案演练、组织实施和指导监督工作,统筹应急救援力量建设。依法组织指导安全生产事故调查处理工作,监督事故和查处责任追究,组织开展自然灾害类突发事件类调查评估工作。
(三)安全生产综合管理科:负责危险化学品和烟花爆竹类监督管理工作,承担危险化学品监督管理综合工作,负责工商贸行业和非煤矿山行业安全生产监管工作。推进“双控”建设。
(四)自然灾害综合管理科:组织实施消防相关法律法规和技术标准,指导城镇农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实。组织协调水旱灾害应急救援工作,负责开展防震减灾。
第二部分邯郸市肥乡区应急管理局2019年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:邯郸市肥乡区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 308.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 7.51 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 318.26 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 二十四、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 308.85 | 本年支出合计 | 52 | 325.77 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 37.57 | 年末结转和结余 | 54 | 20.65 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 346.42 | 总计 | 56 | 346.42 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:邯郸市肥乡区应急管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 308.85 | 308.85 | ||||||
213 | 农林水支出 | 9.00 | 9.00 | |||||
21303 | 水利 | 9.00 | 9.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 9.00 | 9.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 299.85 | 299.85 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 299.85 | 299.85 | |||||
2240101 | 行政运行 | 206.97 | 206.97 | |||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 92.88 | 92.88 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:邯郸市肥乡区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 325.77 | 244.54 | 81.23 | ||||
213 | 农林水支出 | 7.51 | 7.51 | ||||
21303 | 水利 | 7.51 | 7.51 | ||||
2130314 | 防汛 | 7.51 | 7.51 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 318.26 | 244.54 | 73.73 | |||
22401 | 应急管理事务 | 318.26 | 244.54 | 73.73 | |||
2240101 | 行政运行 | 244.54 | 244.54 | ||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 73.73 | 73.73 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:邯郸市肥乡区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 308.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 7.51 | 7.51 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 318.26 | 318.26 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 二十四、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 308.85 | 本年支出合计 | 53 | 325.77 | 325.77 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 37.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 20.65 | 20.65 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 37.57 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 346.42 | 总计 | 58 | 346.42 | 346.42 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:邯郸市肥乡区应急管理局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 325.77 | 244.54 | 81.23 | |
213 | 农林水支出 | 7.51 | 7.51 | |
21303 | 水利 | 7.51 | 7.51 | |
2130314 | 防汛 | 7.51 | 7.51 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 318.26 | 244.54 | 73.73 |
22401 | 应急管理事务 | 318.26 | 244.54 | 73.73 |
2240101 | 行政运行 | 244.54 | 244.54 | |
2240102 | 一般行政管理事务 | 73.73 | 73.73 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:邯郸市肥乡区应急管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 182.50 | 302 | 商品和服务支出 | 57.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 115.59 | 30201 | 办公费 | 15.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 18.88 | 30202 | 印刷费 | 9.98 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 4.62 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 3.41 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.69 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 2.41 | 30207 | 邮电费 | 1.30 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.05 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 3.13 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.86 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.75 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.87 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.75 | 30239 | 其他交通费用 | 6.02 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.28 | ||||||
人员经费合计 | 187.25 | 公用经费合计 | 57.28 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:邯郸市肥乡区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.97 | 4.50 | 4.50 | 0.47 | 4.97 | 4.50 | 4.50 | 0.47 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:邯郸市肥乡区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本部门本年度无相关收入支出决算情况,按要求空表列示。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
部门:邯郸市肥乡区应急管理局 | 金额单位:万元 | |||
科目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本部门本年度无相关支出决算情况,按要求空表列示。
第三部分 邯郸市肥乡区应急管理局2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1. 2019年收支与2018年决算对比情况
2019年决算总收入346.42万元,2018年决算总收入208.48万元,增长137.94万元,增长率为66.16%;2019年决算总支出346.42万元,其中基本支出244.54万元,项目支出81.23万元;2018年决算总支出208.48万元,增长137.94万元,增长率为66.16%, 主要因为机构划转人员增加、工业聚集区安全评价、应急物资装备等安全项目支出增加。
2.2019年年初预算145.66万元,相比增加200.76万元,增长137.83%,增加主要因为机构划转人员增加、工业聚集区安全评价、应急物资装备、安全管家等项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年决算总收入346.42万元,2018年决算总收入208.48万元,增长137.94万元,增长率为66.16%,主要因为机构划转人员增加、工业聚集区安全评价、应急物资装备等安全项目支出增加。2019年预算收入145.66万元,决算总收入346.42万元,相比增加163.19万元,增长112.03%。
三、支出决算情况说明
2019年支出:346.42万元,其中基本支出244.54万元,项目支出81.23万元;2018年决算总支出208.48万元,增长137.94万元,增长率为66.16%, 主要因为机构划转人员增加、工业聚集区安全评价、应急物资装备等安全项目支出增加。2019年预算支出145.66万元,决算总支出346.42万元,相比增加163.19万元,增长112.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款308.85万元,2018年财政拨款172.26万元,增长136.59万,增长率为79.29%,主要因为机构划转人员增加、工业聚集区安全评价、应急物资装备、安全管家等项目支出增加。2019年年初预算145.66万元,相比增加163.19万元,增长112.03%,增加主要因为机构划转人员增加、工业聚集区安全评价、应急物资装备、安全管家等项目支出增加。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2019年我单位三公经费支出4.97万元。其中:公务用车购置及运行维护费用4.5万元,公务接待费0.47万元;2018年度我单位“三公”经费支出共计2.34万元,2019年与2018年相比“三公”经费增加了2.63万元。增长112.39%,主要原因是:机构改革后,机构划转,职能增加,工作量加大,支出增加。2019年预算支出4.97万元,实际支出4.97万元,主要原因是:严格执行预算安排。 其中:
1、2019年、2018年因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费2019年共计4.5万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用4.5万元(公务用车保有量为3辆,其中2辆为一般公务用车,1辆为一般执法执勤用车)。2018年公务用车购置及运行维护费用2.34万元。2019年与2018年相比增加了2.63万元,增长112.39%,主要原因是:机构改革后,机构划转,职能增加,工作量加大,支出增加。
3、2019年公务接待费0.47万元(接待批次5次46人),2018年公务接待费0.94万元。比去年减少0.47万元,减少率为50%,主要原因为严格执行公务接待安排制度,厉行节约,制止浪费作风等。
六、机关运行经费的支出情况的说明:
3、2019年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为4.5万元,2018年1.4万元,增加3.1万元,增长221.43%,主要因为机构改革后,机构划转,职能增加,工作量加大,支出增加。
七、政府采购情况的说明:
2019年,我单位政府采购支出为2.62万元,购买办公家具、空调,其中中小、小微合同金额为0元。部门年度专门面向中小企业政府采购金额不低于政府采购预算总额的30%,其中,专门面向小微企业的比例不低于小中企业预留份额的60%。
八、国有资产占用情况
截止2019年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中:其中2辆为一般公务用车,1辆为一般执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备0台。
九、其他重要事项的情况说明
无
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的 财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注 册资产评估师协会收取的会费收入等。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外 的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按
国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本 年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。
(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。
(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。
(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。
(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。
(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。