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【信息时间:2017-11-22】
中共邯郸市肥乡区委员会办公室
2016年度决算公开目录
第一部分 中共邯郸市肥乡区委员会办公室部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共邯郸市肥乡区委员会办公室2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 中共邯郸市肥乡区委员会办公室2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
中共邯郸市肥乡区委员会办公室决算公开说明
第一部分 中共邯郸市肥乡区委员会办公室概况
一、部门职责
1、承担区委、区委领导同志报告、讲话、汇报材料等重要文稿的起草和修改工作,负责区委文件和区委办公室文件的审核制发。
2、围绕区委总体工作部署,收集信息,反映动态,综合调研,为区委决策提供依据,当好参谋。
3、承担中央和省、市、区委重要工作部署和重大决策贯彻落实的督促检查,负责中央和省、市、区委领导同志批示件的交办和督办落实。
4、负责日常文书处理和区委日常工作活动的组织安排;负责区委的会议组织、公务接待及值班保卫、印信管理、行政事务等工作。
5、根据区委领导的指示,协调乡镇之间,部门之间及乡镇与部门之间的关系和工作;指导全县乡镇和县直单位办公室系统工作的开展。
6、负责区委机要方面的工作。
7、负责保密方面的工作。
8、负责指导、协调信访方面的工作。
9、负责指导、协调“610”方面的工作。
10、负责指导、协调区委、政府大院机关后勤事务管理方面的工作。
11、负责区委办公室内部人事管理、党务、纪检方面的工作。
12、负责区委办公室离退休同志的服务工作。
13、负责区委全面深化改革协调推进工作
14、负责区委交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
县委办公室、机要局、保密局、政策研究室、督查室、信息中心和秘书科、资料科、财务科、值班室、六大攻坚战办公室,区委改革办。
第二部分 中共邯郸市肥乡区委员会办公室2016年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 441.4 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 370.1 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 55.7 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 441.4 | 本年支出合计 | 52 | 425.8 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 91.2 | 年末结转和结余 | 54 | 106.8 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 532.6 | 总计 | 56 | 532.6 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||||
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 441.4 | 441.4 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 385.7 | 385.7 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 385.7 | 385.7 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 202.0 | 202.0 | |||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 183.7 | 183.7 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 55.7 | 55.7 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 55.7 | 55.7 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 55.7 | 55.7 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 385.7 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 370.1 | 370.1 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 55.7 | 二、外交支出 | 31 | |||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 55.7 | 55.7 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 441.4 | 本年支出合计 | 53 | 425.8 | 370.1 | 55.7 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 91.2 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 106.8 | 106.8 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 91.2 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 532.6 | 总计 | 58 | 532.6 | 476.9 | 55.7 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 370.1 | 277.6 | 92.5 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 370.1 | 277.6 | 92.5 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 370.1 | 277.6 | 92.5 | ||
2013101 | 行政运行 | 277.6 | 277.6 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 92.5 | 92.5 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 190.1 | 302 | 商品和服务支出 | 57.9 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 109.8 | 30201 | 办公费 | 25.1 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 56.8 | 30202 | 印刷费 | 17.8 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 16.0 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 7.5 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.6 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.5 | 30211 | 差旅费 | 0.8 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 19.9 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 0.7 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 4.3 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 0.7 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 3.5 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.8 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.5 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 219.6 | 公用经费合计 | 57.9 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本单位无国有资本经营,故此表无数据。 |
“三公”经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、国有资产占用情况 | 22 | — |
(一)支出合计 | 2 | 32.0 | 19.6 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 6 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 2.0 | 1.部级领导干部用车 | 24 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 25.0 | 15.3 | 2.一般公务用车 | 25 | 6 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 25.0 | 15.3 | 4.特种专业技术用车 | 27 | |
3.公务接待费 | 7 | 5.0 | 4.3 | 5.其他用车 | 28 | |
(1)国内接待费 | 8 | 5.0 | 4.3 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | |
其中:外事接待费 | 9 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | |||
(2)国(境)外接待费 | 10 | 31 | ||||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 32 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 33 | |||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 34 | |||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 35 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 6 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 52 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 38 | |||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 321 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 40 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 41 |
政府采购情况表 | ||||||
公开10表 | ||||||
编制单位:中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | |||
货物 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | |||
工程 | ||||||
服务 | ||||||
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合 计 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |||
货物 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |||
工程 | ||||||
服务 |
第三部分 中共邯郸市肥乡区委员会办公室2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
1、2016年财政拨款收入441.4万元。
2、2016年累计支出425.8万元,其中:一般公共服务支出370.1万元、征地和拆迁补偿支出55.7万元。
3、年初结转91.2万元,本年末结转106.8万元。
二、收入决算情况说明:
中共邯郸市肥乡区委办公室2016年本年度收入总计441.4万元,其中财政拨款收入441.4万元,较2015年332.6万元,增加108.8万元,增长32.7%,增长主要原因是人员工资普调、工资标准调整、新增改革办和国家保密局经费,以及部门承担分包项目土地卫片拆迁补偿款等项目增加。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、2016年度决算累计支出425.8万元。
2、与上年度决算支出相比:2015年累计支出283.2万元,较去年增加142.6万元,增幅为50.34%,主要原因是人员工资标准调整,以及区委、区政府临时安排的分包项目土地卫片违规整治拆迁事项、“十二五”期间区委重要资料整理、新设改革办经费运行等新增事项支出。
3、与预算安排相比:2016年,我单位支出总额为425.8万元,较年初预算增加142.6万元,增幅为50.34%。其中,基本支出277.6万元,较年初预算170.5万元增加102.1万元,增幅为59.88%;基本支出中包含人员经费219.6万元,较年初预算150.1万元增加69.5万元,增幅为46.33%,主要原因是人员工资标准调整。日常公用支出57.95,较年初预算20.39增加37.56万元,主要原因是专项保密设备购置、“十二五”期间区委重要资料整理和新设改革办经费运行等新增事项支出。项目支出148.22万元,较年初预算166.2万元减少17.98万元,降幅10.82%,主要原因是区委第一届党代会推迟召开,保密专项设备采购计划、双向沟通交流平台、阳光在线平台等实施进度滞后。
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共邯郸市肥乡区委办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出277.5万元,较年初预算170.5万元增加102.万元,增幅为59.88%;
具体支出情况如下:
1、 人员经费219.62万元,较年初预算150.09万元增加69.53万元,增幅为46.33%,主要原因是人员工资标准调整。在年初预算安排时,由于对工资调整标准无法准备预判,预算安排相对较低。
2、 日常公用支出57.95,较年初预算20.39增加37.56万元,主要原因是专项保密设备购置、“十 二五”期间区委重要资料整理和新设改革办经费运行等新增事项支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费支出,全年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出19.6万元,较上年42.9万元减少23.3万元,降幅59.31%,较年初预算32万元减少12.4万元,降幅38.75%,主要原因是严格执行八项规定,严格管理公务用车,从严管理公务接待行为。
1、全年发生公务用车购置及运行维护费15.3万元(2016度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费),较2015年决算27.5万元减少12.2万元,降低44.51%。主要原因为严格执行公务用车管理规范,厉行节约要求。
2、全年未发生因公出国(境)支出。
3、全年公务接待费4.3万元,主要是接待来肥观摩及支付历史陈欠招待费用等。比2015年14万元减少9.7万元,下降69.29%,主要是严格控制接待标准和陪同人数。2016年及陈欠招待费用涉及公务接待52批次,321人次。
五、2016年度政府基金预算财政拨款收入支出情况说明
2016年度,我单位无政府性基金收入。
六、2016年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,财政部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照区财政预算绩效管理要求,中共邯郸市肥乡区委员会办公室对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全现开展了绩效自评,共涉及决算项目8项,涉及预算资金148.2万元,绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成,同时对全部项目实行档案规范化管理,实现了项目实施从预算编报、项目评审、招投标管理到项目实施的全过程信息化管理,自评达到规范合格化要求,较好地实现了预算项目绩效目标。
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果导向”原则,进一步改进完善措施,按照“结果导向”原则,做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、其他重要事项的情况说明。
(一)机关运行经费支出情况的说明
机关运行经费合计支出57.95万元,较上年120.8万元,减少62.85万元,减幅为52.03%,主要原因是严格规范管理,厉行节约要求。
(二)政府采购支出情况
2016年度一般公共预算财政拨款政府预算支出19.63万元,较上年度增长19.63万元,主要用于采购专用保密柜和添置电脑、摄像机、数码相机、办公桌椅等用品。
(三)国有资产占用情况
截止2016年12月31日,本年度我单位资产合计269.47万元,较上年133.5万元增加135.50万元,增幅为101.5%,一般公务用车6辆,主要原因是公车改革调入5辆公务用车,以及采购专用保密柜和添置电脑、摄像机、数码相机、办公桌椅等用品。无单位价值在50万元以上的设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款:指本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。