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【信息时间:2020-12-14】
邯郸市肥乡区民政局2019年部门决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区民政局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区民政局2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费及相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分邯郸市肥乡区民政局2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费及相关信息统计表情况说明
六、201X 年度预算绩效情况说明
七、201X 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况
第四部分 名词解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区民政局
2019年部门决算公开说明
第一部分 邯郸市肥乡区民政局部门概况
一、邯郸市肥乡区民政局主要职责及单位构成
(一)主要职责1、贯彻执行国家民政事业发展法律法规、政策、规划、拟订全区民政事业发展规范性文件、规划并组织实施。
2、承担全区社会团体(含异地商会)、社会服务机构、非公募基金会的管理和监察责任,依法对全区社会组织进行管理和监督检查。承担区社会组织党委日常工作。
3、组织落实社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法;负责低保家族经济状况信息查询与核对等工作。
4、组织落实城乡社区治理和基层群众自治政策;指导城乡社区治理体系和能力建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
5、组织落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准;负责乡镇行政区域、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作;负责全区地名管理本级行政区域界线管理工作;负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。
6、组织落实婚姻管理政策;推进婚俗改革;负责婚姻服务机构管理工作。
7、组织落实殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革;负责殡葬服务机构管理工作。
8、统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作;组织落实养老服务体系建设规划、政策、标准;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9、组织落实残疾人权益保护政策;统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10、组织落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保防政策、标准;健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11、组织落实促进慈善事业发展政策;组织指导全区社会慈善捐助工作;负责社会公益性慈善捐赠监管工作;指导慈善精准扶贫帮扶工作;负责福利彩票管理工作。
12、组织落实社会工作、志愿服务政策和标准;会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项;承办区人大、区政协建议、提案事宜。
(二)单位构成
部门机构设置情
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
邯郸市 肥乡区民政局 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |
邯郸市肥乡区殡葬管理所 | 股级 | 财政性资金基本保证 | |
邯郸市肥乡区殡仪馆 | 财政性资金基本保证 | ||
邯郸市肥乡区民政局地名办公室 | 财政性资金基本保证 |
第二部分邯郸市肥乡区民政局2019年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,963.43 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 763.32 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 10,594.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 730.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 98.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 972.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 8,726.75 | 本年支出合计 | 52 | 12,395.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 5,081.98 | 年末结转和结余 | 54 | 1,413.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 13,808.72 | 总计 | 56 | 13,808.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8,726.75 | 8,726.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,233.43 | 7,233.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 422.08 | 422.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 302.09 | 302.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 89.29 | 89.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 773.00 | 773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 865.90 | 865.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081001 | 儿童福利 | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 681.90 | 681.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081004 | 殡葬 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20819 | 最低生活保障 | 3,586.45 | 3,586.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 415.45 | 415.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,171.00 | 3,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 676.00 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 578.00 | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 医疗救助 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 665.32 | 665.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 665.32 | 665.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 441.32 | 441.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 12,395.09 | 289.12 | 12,105.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,594.95 | 289.12 | 10,305.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 580.55 | 289.12 | 291.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 289.12 | 289.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 141.49 | 0.00 | 141.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 123.94 | 0.00 | 123.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 1,222.69 | 0.00 | 1,222.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 308.95 | 0.00 | 308.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 830.94 | 0.00 | 830.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 398.51 | 0.00 | 398.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 262.57 | 0.00 | 262.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 44.64 | 0.00 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 91.30 | 0.00 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 901.52 | 0.00 | 901.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081001 | 儿童福利 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 717.52 | 0.00 | 717.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081004 | 殡葬 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 289.87 | 0.00 | 289.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 289.87 | 0.00 | 289.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20819 | 最低生活保障 | 6,331.08 | 0.00 | 6,331.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 724.72 | 0.00 | 724.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,606.35 | 0.00 | 5,606.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 864.33 | 0.00 | 864.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 790.38 | 0.00 | 790.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 73.95 | 0.00 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.41 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.41 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 医疗救助 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 972.14 | 0.00 | 972.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 972.14 | 0.00 | 972.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 516.41 | 0.00 | 516.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 455.73 | 0.00 | 455.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,963.43 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 763.32 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10,594.95 | 10,594.95 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 972.14 | 0.00 | 972.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 8,726.75 | 本年支出合计 | 53 | 12,395.09 | 11,324.95 | 1,070.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5,081.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,413.63 | 1,253.63 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 4,615.16 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 466.82 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 13,808.72 | 总计 | 58 | 13,808.72 | 12,578.58 | 1,230.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11,324.95 | 289.12 | 11,035.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,594.95 | 289.12 | 10,305.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 580.55 | 289.12 | 291.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 289.12 | 289.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 141.49 | 0.00 | 141.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 123.94 | 0.00 | 123.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 1,222.69 | 0.00 | 1,222.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 308.95 | 0.00 | 308.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 830.94 | 0.00 | 830.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 398.51 | 0.00 | 398.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 262.57 | 0.00 | 262.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 44.64 | 0.00 | 44.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 91.30 | 0.00 | 91.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 901.52 | 0.00 | 901.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081001 | 儿童福利 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 717.52 | 0.00 | 717.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081004 | 殡葬 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 289.87 | 0.00 | 289.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 289.87 | 0.00 | 289.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20819 | 最低生活保障 | 6,331.08 | 0.00 | 6,331.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 724.72 | 0.00 | 724.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,606.35 | 0.00 | 5,606.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 864.33 | 0.00 | 864.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 790.38 | 0.00 | 790.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 73.95 | 0.00 | 73.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.41 | 0.00 | 6.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.41 | 0.00 | 6.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 医疗救助 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 252.29 | 302 | 商品和服务支出 | 15.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 155.20 | 30201 | 办公费 | 9.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 65.14 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 9.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 22.95 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 2.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 17.07 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 4.41 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 273.77 | 公用经费合计 | 15.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 466.82 | 763.32 | 1,070.14 | 0.00 | 1,070.14 | 160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 466.82 | 665.32 | 972.14 | 0.00 | 972.14 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 466.82 | 665.32 | 972.14 | 0.00 | 972.14 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 75.09 | 441.32 | 516.41 | 0.00 | 516.41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 391.73 | 64.00 | 455.73 | 0.00 | 455.73 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | ||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | |||||
科目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
第三部分邯郸市肥乡区民政局2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年决算支出总计12395.09万元,与2019年决算收入总计8726.75万元相比,增加3668.34万元,增长42%,主要原因城乡困难群众救助金调高补贴标准和临时价格补贴发放支出。
二、收入决算情况说明
2019年决算本年收入总计8726.75万元,其中:财政拨款8726.75万元,事业收入0万元、其他收入0万,与年初预算10268.4万元相比,减少1541.65万元,降低15%,主要原因是2019年机构改革划转我单位职能,与2018年决算收入总计15583.01万元相比,减少6856.26万元,降低44%,主要原因是机构改革,划转优抚事业、医疗救助、救灾等职能支出。
三、支出决算情况说明
2019年决算本年总支出12935.09万元,其中:基本支出289.12万元,占总支出的2.3%;项目支出12105.97万元,占总支出的97.67%。较2018年决算总支出11212.7万元,减少1182.39万元,增长10.5%,主要原因困难群众救助提高补贴标准。按支出经济分类,其中:工资福利支出252.29万元,占87.3%,商品和服务支出15.35万元,占5.3%,对个人和家庭的补助支出21.48万元,占7.4%,其他资本性支出0万元,占0%。
2019年年末结余和结转1413.63万元,其中基本支出结转12.97万元;项目支出结转1400.66万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入8726.75,支出12395.09万元(其中:本年财政拨款收入8726.75万元、本年财政拨款支出7313.12万元),与2018年财政拨款收入15583.01万元相比,增加6856.26万元,降低44%,主要原因机构改革职能划转,优抚事业、医疗救助、救灾等职能划转。
五、部门决算“三公”经费支出情况
2019年邯郸市肥乡区民政局严格落实中央八性规定,厉行节约,“三公”经费总量明显减少。2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.5万元,与预算1.5万元相比,增加0万元,增长0%,与2018年决算1.5万元相比,持平。其中:
1、公务接待费支出0万元(2019年本单位招待0批次,合计招待0人),2019年预算安排0万元,持平。
2、公务用车运行维护费支出1.5万元(2019年本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量3辆),预算安排0万元,增加0万元,增长0%。
3、2019年、2019年没有产生因公出国出境费用。
六、2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,财政部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照区财政预算绩效管理要求,民政局对2019年初确定的部门一般公共预算支出项目全现开展了绩效自评,绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成,同时对全部项目实行档案规范化管理,实现了项目实施从预算编报、项目评审、招投标管理到项目实施的全过程信息化管理,自评达到规范合格化要求,较好地实现了预算项目绩效目标。
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果导向”原则,进一步改进完善措施,按照“结果导向”原则,做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、2019 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行经费的支出情况的说明:
2019年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为289.12万元,比2018减少577.14万元,降低66%,主要原因机构改革人员减少。
(二)、政府采购情况的说明:
2019年,我单位政府采购支出为0万元,2018年我单位政府采购0万元,减少648.53万元,降低100%,主要原因未安排。
(三)、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,没有超50万元以上大型设备(台,套)。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的 财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注 册资产评估师协会收取的会费收入等。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外 的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按
国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本 年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。
(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。
(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。
(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。
(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。
(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。