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【信息时间:2018-11-14】
邯郸市肥乡区科学技术协会部门决算公开目录
第一部分邯郸市肥乡区科学技术协会部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区科学技术协会2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分邯郸市肥乡区科学技术协会2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区科学技术协会部门决算公开说明
第一部分邯郸市肥乡区科学技术协会部门概况
一、部门职责
(一)、加强科普组织网络和科普队伍建设,普及科技知识,传播科学思想,倡导科学方法,弘扬科学精神;
(二)、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展论证、咨询服务,提出意见和建议;
(三)、积极开展学术活动;
(四)、履行政治协商、民主监督、参政议政;
(五)、广泛开展青少年科技教育活动;
(六)、开展实用技术培训,接受委托承担项目评估,科技成果鉴定;
(七)、对科技人员进行继续教育;
(八)、表彰奖励优秀科技工作者,向有关部门举荐人才;
(九)、反映科技工作者的呼声,维护科技工作者的权益;
(十)、兴办符合县科协章程的社会公益事业。
二、部门决算单位构成
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | |
邯郸市肥乡区科学技术协会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
第二部分邯郸市肥乡区科学技术协会2017年度部门决算报表
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收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:邯郸市肥乡区科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 89.16 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 57.41 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 89.16 | 本年支出合计 | 51 | 57.41 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.38 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 32.14 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 30.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 89.55 | 总计 | 58 | 89.55 |
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:邯郸市肥乡区科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 89.16 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 89.16 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 89.16 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 57.41 | 46.21 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 57.41 | 46.21 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 57.41 | 46.21 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:邯郸市肥乡区科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 89.16 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 57.41 | 57.41 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 89.16 | 本年支出合计 | 49 | 57.41 | 57.41 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 32.14 | 32.14 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.38 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 89.55 | 总计 | 54 | 89.55 | 89.55 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 89.16 | 47.96 | 41.20 | 57.41 | 46.21 | 11.20 | 32.14 | 2.14 | 30.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 89.16 | 47.96 | 41.20 | 57.41 | 46.21 | 11.20 | 32.14 | 2.14 | 30.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 89.16 | 47.96 | 41.20 | 57.41 | 46.21 | 11.20 | 32.14 | 2.14 | 30.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 | 0.00 | 41.20 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
2.本表批复到项级科目。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:邯郸市肥乡区科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 25.36 | 302 | 商品和服务支出 | 5.55 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 14.39 | 30201 | 办公费 | 1.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.86 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.29 | 30211 | 差旅费 | 0.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 14.05 | 30213 | 维修(护)费 | 0.74 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.24 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.41 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.38 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | ||||||
人员经费合计 | 40.66 | 公用经费合计 | 5.55 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本单位无政府性基金,故此表无数据。 |
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本单位无国有资本经营,故此表无数据。 |
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"三公"经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项目 | 行次 | 统计数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 5.55 |
(一)支出合计 | 2 | 5.00 | 4.55 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 2 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 5.00 | 4.55 | 1.部级领导干部用车 | 24 | 0 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2.一般公务用车 | 25 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 5.00 | 4.55 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 27 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | 5.其他用车 | 28 | 2 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 32 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 33 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 34 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 2 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 0 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 0 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 |
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政府采购情况表 | ||||||
公开10表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 | ||||||
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 | ||||||
注:本单位无政府采购,故此表无数据。 |
第三部分邯郸市肥乡区科学技术协会2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入支出总计89.16万元,,与2016年决算收入支出总计59.9万元,增加29.26万元,增长50%,2016年决算收入总计含年初结转结余。增长原因主要是2017年增加了基层科普行动计划项目资金30万元。
二、收入决算情况说明
2017年决算本年收入89.16万元,其中:财政拨款收入89.16万元;2016年决算收入59.5万元,增加29.66万元,增长49.85%,增长原因主要是2017年增加了基层科普行动计划项目资金。
三、支出决算情况说明
2017年决算支出57.41万元,2016年决算支出59.5万元,减少2.09万元,减少3.51%, 其中:基本支出46.21万元(工资福利支出25.36万元,商品和服务支出5.55万元,对个人和家庭的补助支出15.29万元),项目支出11.2万元。
2017年决算支出数57.41万元,2016年年初预算数50.51万元,增加6.9万元,增加7.14%,主要因为2017年人员工资有调整。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计89.16万元,2016年财政拨款收入59.9万元,增加29.26万元,增长50%;2016年财政拨款支出总计57.41万元,2016年财政拨款支出59.5万元,减少2.09万元,减少3.51%,财政拨款收入增长原因主要是2017年增加了基层科普行动计划项目资金30万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.55万元, 2016年“三公”经费支出3.27万元,增加1.28万元,增长39.14%,主要因为我单位加强了对科普知识宣传费。
1.因公出国出境费用0元;
2.公务接待费支出0万元;
3、公务用车购置及运行维护费共计4.55万元,(2017年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量 2 辆)2016年支出3.27万元,增加1.28万元,增长39.14%,主要因为我单位加强了对科普知识宣传。
六、2017年度预算绩效情况说明
按照科协行政部门职责要求,并按照区委、区政府工作安排,加强科普组织网络和科普队伍建设,普及科技知识,传播科学思想,倡导科学方法,弘扬科学精神。积极开展学术活动、对科技人员进行继续教育和兴办符合区科协章程的社会公益事业。实施《全民科学素质行动计划纲要》,改善科普设施,提升科普能力,开展多种形式的科普活动。面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群,开展科普惠农、科普益民等重点科普活动;开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。
加强全区科技馆体系建设,推动科普大篷车、流动科技馆建设,加强全民科学素质教育基地建设,加强科普设施、展品研发,建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。
实施社会科普资源开发共享、区级特色科普工程,加强大众媒体科普传播能力建设,实施科学教育培训工程,培养科普组织和科普人才。负责系统综合业务管理和机关综合管理。保障机关网站运行、科普项目管理、机关组织建设等各项工作开展。
七、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出5.55万元,2016年机关运行经费支出6万元,减少0.05万元,降低0.08%,主要是节约开支,压缩办公经费。
(二)、政府采购情况的说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三).关于国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。2017年固定资产数20.83万元与2016年固定资产数相比没有变化。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用