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邯郸市肥乡区工业和信息化局2017年部门决算公开

【信息时间:2018-11-13】

邯郸市肥乡区工业和信息化局
2017年度决算公开目录

第一部分 肥乡工信局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 肥乡工信局2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 肥乡工信局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

肥乡工信局决算公开说明

第一部分 工信局概况
一、部门职责
1、负责推进全工业结构调整和现代化产业体系建设;负责组织拟定全工业技术改造规划和实施方案;组织实施有关国家和省、市、科技重大专项成果,推动技术创新和产学研相结合,推进相关科研成果产业化。
2、拟定全工业经济年度发展计划目标,负责全工业运行综合性文件起草工作;负责全重点工业企业统计工作;监测分析全工业运行态势;研究提出工业运行调控政策措施,组织协调解决工业运行中的重大问题;负责工业运行电、煤、油、气、运等生产要素调度机重要物资的保障工作。
3、负责权限内工业、信息化固定资产投资项目的审批申报工作;依法监管全所有矿产。
4、负责管理城镇集体工业联社资产,行使出资人职能,依法享有联社资产的所有权、收益权、分配权和处置权。
5、负责统筹推进全信息化工作,组织拟定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;组织协调推进电子政务发展,推动互联互通和信息资源的开发利用;负责信息化专项资金的使用管理。
6、组织淘汰落后产能及清理整顿“五小”工作。
7、负责电子信息产品制造、软件与信息服务行业管理工作;拟定电子信息产品制造业、软件与信息服务发展战略和规划。
8、组织推进中小企业信用担保体系建设,推动银保、银企合作;
9、负责工业系统企业改制、安全生产和信访稳定等工作。
10、承担下达的招商引资、转型升级等工作。
11、承办委、政府和邯郸市工信局交办的其它事项,承办人大、政协建议、提案事宜。
二、部门决算单位构成
肥乡工信局,包含办公室、招商办、人事科、综合科、工业产业科和信息产业科。
第二部分 肥乡工信局2017年度部门决算报表:

收入支出决算总表





公开01表
部门:邯郸市肥乡区工业和信息化局
2017年度

单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1938.20一、一般公共服务支出29200.00
二、上级补助收入20.0二、外交支出300.0
三、事业收入30.0三、国防支出310.0
四、经营收入40.0四、公共安全支出320.0
五、附属单位上缴收入50.0五、教育支出330.0
六、其他收入60.0六、科学技术支出340.0

7
七、文化体育与传媒支出350.0

8
八、社会保障和就业支出360.0

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.0

10
十、节能环保支出380.0

11
十一、城乡社区支出39296.69

12
十二、农林水支出400.0

13
十三、交通运输支出410.0

14
十四、资源勘探信息等支出42218.51

15
十五、商业服务业等支出430.0

16
十六、金融支出440.0

17
十七、援助其他地区支出450.0

18
十八、国土海洋气象等支出460.0

19
十九、住房保障支出470.0

20
二十、粮油物资储备支出480.0

21
二十一、其他支出490.0

22
二十二、债务还本支出500.0

23
二十三、债务付息支出510.0
本年收入合计24938.20本年支出合计52715.20
用事业基金弥补收支差额250.0结余分配530.0
年初结转和结余2629.46年末结转和结余54252.45

27

55
总计28967.65总计56782.8
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表










公开02表
部门:邯郸市肥乡区工业和信息化局
2017年度


单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计938.20938.20.00.00.00.00.0
201一般公共服务支出200.00200.000.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出200.00200.000.000.000.000.000.00
2019999其他一般公共服务支出200.00200.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出507.89507.890.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出507.89507.890.000.000.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出57.8957.890.000.000.000.000.00
2120809支付破产或改制企业职工安置费450.00450.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出230.31230.310.000.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管230.31230.310.000.000.000.000.00
2150501行政运行135.31135.310.000.000.000.000.00
2150502一般行政管理事务80.0080.000.000.000.000.000.00
2150513行业监管15.0015.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表









公开03表
部门:邯郸市肥乡区工业和信息化局2017年度


单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计715.20135.53579.670.00.00.0
201一般公共服务支出200.000.00200.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出200.000.00200.000.000.000.00
2019999其他一般公共服务支出200.000.00200.000.000.000.00
212城乡社区支出296.690.00296.690.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出296.690.00296.690.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出57.890.0057.890.000.000.00
2120809支付破产或改制企业职工安置费238.800.00238.800.000.000.00
215资源勘探信息等支出218.51135.5382.990.000.000.00
21505工业和信息产业监管218.51135.5382.990.000.000.00
2150501行政运行135.53135.530.000.000.000.00
2150502一般行政管理事务68.720.0068.720.000.000.00
2150513行业监管14.260.0014.260.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。







公开04表
部门:邯郸市肥乡区工业和信息化局
2017年度


单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1

234
一、一般公共预算财政拨款1430.31一、一般公共服务支出30200.0200.00.0
二、政府性基金预算财政拨款2507.89二、外交支出310.00.00.0

3
三、国防支出320.00.00.0

4
四、公共安全支出330.00.00.0

5
五、教育支出340.00.00.0

6
六、科学技术支出350.00.00.0

7
七、文化体育与传媒支出360.00.00.0

8
八、社会保障和就业支出370.00.00.0

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00.00.0

10
十、节能环保支出390.00.00.0

11
十一、城乡社区支出40296.690.0296.69

12
十二、农林水支出410.00.00.0

13
十三、交通运输支出420.00.00.0

14
十四、资源勘探信息等支出43218.51218.510.0

15
十五、商业服务业等支出440.00.00.0

16
十六、金融支出450.00.00.0

17
十七、援助其他地区支出460.00.00.0

18
十八、国土海洋气象等支出470.00.00.0

19
十九、住房保障支出480.00.00.0

20
二十、粮油物资储备支出490.00.00.0

21
二十一、其他支出500.00.00.0

22
二十二、债务还本支出510.00.00.0

23
二十三、债务付息支出520.00.00.0
本年收入合计24938.20本年支出合计53715.20418.51296.69
年初财政拨款结转和结余2529.46年末财政拨款结转和结余54252.4541.25211.20
一般公共预算财政拨款2629.46
55


政府性基金预算财政拨款270.0
56



28

57


总计29967.65总计58967.65459.76507.89
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






公开05表
部门:邯郸市肥乡区工业和信息化局2017年度
单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计418.51135.53282.99
201一般公共服务支出200.000.00200.00
20199其他一般公共服务支出200.000.00200.00
2019999其他一般公共服务支出200.000.00200.00
215资源勘探信息等支出218.51135.5382.99
21505工业和信息产业监管218.51135.5382.99
2150501行政运行135.53135.530.00
2150502一般行政管理事务68.720.0068.72
2150513行业监管14.260.0014.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:邯郸市肥乡区工业和信息化局
2017年度


单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出63.03302商品和服务支出19.52310其他资本性支出0.0
30101基本工资32.2130201办公费1.7931001房屋建筑物购建0.0
30102津贴补贴12.4330202印刷费2.8031002办公设备购置0.0
30103奖金15.0230203咨询费0.031003专用设备购置0.0
30104其他社会保障缴费0.030204手续费0.031005基础设施建设0.0
30106伙食补助费0.030205水费0.031006大型修缮0.0
30107绩效工资3.3830206电费0.031007信息网络及软件购置更新0.0
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.030207邮电费0.6831008物资储备0.0
30109职业年金缴费0.030208取暖费0.031009土地补偿0.0
30199其他工资福利支出0.030209物业管理费0.031010安置补助0.0
303对个人和家庭的补助53.030211差旅费5.9531011地上附着物和青苗补偿0.0
30301离休费0.030212因公出国(境)费用0.031012拆迁补偿0.0
30302退休费49.5330213维修(护)费0.031013公务用车购置0.0
30303退职(役)费0.030214租赁费0.031019其他交通工具购置0.0
30304抚恤金0.030215会议费3.4031020产权参股0.0
30305生活补助1.6530216培训费0.031099其他资本性支出0.0
30306救济费0.030217公务接待费0.12304对企事业单位的补贴0.0
30307医疗费0.030218专用材料费0.030401企业政策性补贴0.0
30308助学金0.030224被装购置费0.030402事业单位补贴0.0
30309奖励金0.030225专用燃料费0.030403财政贴息0.0
30310生产补贴0.030226劳务费0.030499其他对企事业单位的补贴0.0
30311住房公积金0.030227委托业务费0.00307债务利息支出0.0
30312提租补贴0.030228工会经费0.4730701国内债务付息0.0
30313购房补贴0.030229福利费1.3630707国外债务付息0.0
30314采暖补贴1.830231公务用车运行维护费1.50399其他支出0.0
30315物业服务补贴0.030239其他交通费用0.9839906赠与0.0
30399其他对个人和家庭的补助支出0.030240税金及附加费用0.0





30299其他商品和服务支出0.47


人员经费合计116.0公用经费合计19.5
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
部门:邯郸市肥乡区工业和信息化局2017年度


单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.0507.89296.690.0296.69211.20
212城乡社区支出0.0507.89296.690.0296.69211.20
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.0507.89296.690.0296.69211.20
2120804农村基础设施建设支出0.057.8957.890.057.890.00
2120809支付破产或改制企业职工安置费
450.00238.800.0238.80211.20
































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表









公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区工业和信息化局2017年度


金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


















—8—



说明:邯郸市肥乡区工业和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


“三公”经费及相关信息统计表






公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区工业和信息化局
2017年度

金额单位:万元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1二、国有资产占用情况22
(一)支出合计22.003.36(一)车辆数合计(辆)231
1.因公出国(境)费30.000.001.部级领导干部用车240
2.公务用车购置及运行维护费42.002.802.一般公务用车251
(1)公务用车购置费50.000.003.一般执法执勤用车260
(2)公务用车运行维护费62.002.804.特种专业技术用车270
3.公务接待费70.00.575.其他用车280
(1)国内接待费80.00.57(二)单价50万元以上通用设备(台,套)290
其中:外事接待费90.00.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)300
(2)国(境)外接待费100.00.00
31
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)120
33
2.因公出国(境)人次数(人)130
34
3.公务用车购置数(辆)140
35
4.公务用车保有量(辆)151
36
5.国内公务接待批次(个)161
37
其中:外事接待批次(个)170
38
6.国内公务接待人次(人)1835
39
其中:外事接待人次(人)190
40
7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
8.国(境)外公务接待人次(人)210
42
政府采购情况表






公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区工业和信息化局2017年度

金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计





货物





工程283.21283.21283.21


服务





项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计





货物





工程271.50271.50271.50


服务















—10—


第三部分 肥乡工信局2017年部门决算情况说明:

一、2017年度收入支出决算总表情况说明
1、2017年财政拨款收入938.2万元。
2、2017年累计支出715.2万元,其中:一般公共服务支出200万元、资源勘探信息等支出218.51万元、城乡社区支出296.69万元
3、年初项目结转29.5万元,本年末项目结转252.45万元。
二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、2017年决算累计支出715.2万元,
2、与上年度决算支出相比:2016年度累计支出753.4万元,减少38.2万元,减少5%。原因分析:主要为各项支出规划更加合理,资金支付更加严谨,城乡社区支出减少了203.31万元,节能环保支出减少了45万,一般公共服务支出减少了8.4万,资源勘探信息等支出增加了218.51万元
3、与预算安排相比:预算安排支出123.16万元,增加支出592.04万元,增加511.7%。变化原因说明:支付破产或改制企业职工安置费和wifi建设项目等支出增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
工信局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出135.5万元,具体支出情况如下:
1、工资福利支出63.03万元,较2016年支出增加8.93万元,增加16.5%。年初预算增加14.67,占年初预算的30.3%。主要是增加了奖金收入等支出
2、对个人和家庭补助支出53万元,较2016减少8.8万元,增加8.6%。较年初预算安排54.73万元基本持平

四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费支出全年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出3.36万元。
1、全年发生公务用车购置及运行维护费2.8万元(2017度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费),超出预算0.8万元;较2016年决算增加0.2万元

2、全年未发生因公出国(境)支出。
3、全年公务接待费0.56万元,主要是接待较远的企业参会人员及来肥客商等。比2016增加0.46万元,2017年公务接待4批次,35人次。
五、2017年度政府基金预算财政拨款收入支出情况说明
2017年度,我局政府性基金收入507.89万元2016年增加0.89万元,主要用于我局支付破产或改制企业职工安置费及无线WIFI建设费用。
六、2017年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,财政部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照区财政预算绩效管理要求,工信局对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全现开展了绩效自评,共涉及决算项目3项,涉及预算资金95.5万元,绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成,同时对全部项目实行档案规范化管理,实现了项目实施从预算编报、项目评审、招投标管理到项目实施的全过程信息化管理,自评达到规范合格化要求,较好地实现了预算项目绩效目标。
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果导向”原则,进一步改进完善措施,按照“结果导向”原则,做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、其他重要事项的情况说明。
(一)机关运行经费支出情况的说明

机关运行经费合计支出53.14万元,与上年度支出41.9万元相比,增加开支11.98万元,增加28.8%。主要是我局增加了办公费、差旅费、会议费、其他交通费及其他商品和服务支出等费用。因信访及招商活动我局今年投入了大量的人力、财力,增加了其他交通费等费用的支出。
(二)政府采购支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款政府预算采购金额271.5万元,2016年持平。

(三)国有资产占用情况

截止201712月31日,工信局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值在50万元以上的设备,无变动

第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款:指本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。