肥乡区决算团委公开目录
第一部分 肥乡区团委部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡区团委2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分肥乡区团委2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运经费的支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
肥乡区团委决算公开说明
第一部分 肥乡区团委概况
一、部门职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义理论的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团肥乡区委员会是肥乡区各级团组织的领导机关。机关的主要职责如下:
1、领导全区共青团工作,组织全区共青团组织围绕肥乡改革、发展、稳定的大局开展工作,在肥乡政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2、围绕区委、区政府中心工作,推进全区青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全区志愿者工作的开展。
3、负责全区共青团工作和青少年工作的理论研究;向区委、区政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全区青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担肥乡区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。
4、负责研究、指导全区团的组织建设和干部队伍建设,推进全区团的基层组织建设;协助党组织管理各乡镇及区直各单位团委书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
5、负责全区青年统战工作。
6、指导和帮助区少先队工作委员会开展工作。
7、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
办公室
第二部分 肥乡区团委2016年度部门决算报表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门:中国共产主义青年团邯郸市肥乡区委员会 |
| 2016年度 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 23.3 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 23.3 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 |
三、事业收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 31 | 0.0 |
四、经营收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 33 | 0.0 |
六、其他收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.0 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.0 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.0 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.0 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.0 |
本年收入合计 | 24 | 23.3 | 本年支出合计 | 52 | 23.3 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 53 | 0.0 |
年初结转和结余 | 26 | 0.0 | 年末结转和结余 | 54 | 0.0 |
| 27 |
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| 55 |
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总计 | 28 | 23.3 | 总计 | 56 | 23.3 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
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| 公开02表 |
部门:中国共产主义青年团邯郸市肥乡区委员会 |
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| 2016年度 |
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| 单位:万元 |
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 一般公共服务支出 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20129 | 群众团体事务 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2012901 | 行政运行 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门:中国共产主义青年团邯郸市肥乡区委员会 |
| 2016年度 |
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| 单位:万元 |
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 一般公共服务支出 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20129 | 群众团体事务 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2012901 | 行政运行 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
部门:中国共产主义青年团邯郸市肥乡区委员会 | 2016年度 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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栏次 |
| 1 |
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| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23.3 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 23.3 | 23.3 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本年收入合计 | 24 | 23.3 | 本年支出合计 | 53 | 23.3 | 23.3 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.0 |
| 55 |
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.0 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 23.3 | 总计 | 58 | 23.3 | 23.3 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
部门:中国共产主义青年团邯郸市肥乡区委员会 | 2016年度 |
| 单位:万元 |
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 23.3 | 23.3 | 0.0 |
201 | 一般公共服务支出 | 23.3 | 23.3 | 0.0 |
20129 | 群众团体事务 | 23.3 | 23.3 | 0.0 |
2012901 | 行政运行 | 23.3 | 23.3 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
部门:中国共产主义青年团邯郸市肥乡区委员会 |
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| 2016年度 |
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| 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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301 | 工资福利支出 | 16.9 | 302 | 商品和服务支出 | 5.8 | 310 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 9.5 | 30201 | 办公费 | 2.3 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 3.7 | 30202 | 印刷费 | 1.6 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 2.2 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 1.5 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 0.5 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.5 | 30211 | 差旅费 | 0.3 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 0.0 | 30213 | 维修(护)费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30303 | 退职(役)费 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31020 | 产权参股 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.5 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30307 | 医疗费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 30403 | 财政贴息 | 0.0 |
30310 | 生产补贴 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30311 | 住房公积金 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 307 | 债务利息支出 | 0.0 |
30312 | 提租补贴 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 0.0 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30313 | 购房补贴 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.2 | 30707 | 国外债务付息 | 0.0 |
30314 | 采暖补贴 | 0.5 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.4 | 39906 | 赠与 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.0 |
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人员经费合计 | 17.5 | 公用经费合计 | 5.8 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开07表 |
部门:中国共产主义青年团邯郸市肥乡区委员会 |
| 2016年度 |
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| 单位:万元 |
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
说明:团委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开08表 |
编制单位:中国共产主义青年团邯郸市肥乡区委员会 |
| 2016年度 |
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| 金额单位:万元 |
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明:团委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表本数据。 |
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“三公”经费及相关信息统计表 |
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| 公开09表 |
编制单位:中国共产主义青年团邯郸市肥乡区委员会 |
| 2016年度 |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项目 | 行次 | 统计数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、国有资产占用情况 | 22 | — |
(一)支出合计 | 2 |
|
| (一)车辆数合计(辆) | 23 |
|
1.因公出国(境)费 | 3 |
|
| 1.部级领导干部用车 | 24 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 |
|
| 2.一般公务用车 | 25 |
|
(1)公务用车购置费 | 5 |
|
| 3.一般执法执勤用车 | 26 |
|
(2)公务用车运行维护费 | 6 |
|
| 4.特种专业技术用车 | 27 |
|
3.公务接待费 | 7 |
|
| 5.其他用车 | 28 |
|
(1)国内接待费 | 8 |
|
| (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 |
|
其中:外事接待费 | 9 |
|
| (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 |
|
(2)国(境)外接待费 | 10 |
|
|
| 31 |
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(二)相关统计数 | 11 | — | — |
| 32 |
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1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — |
|
| 33 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — |
|
| 34 |
|
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — |
|
| 35 |
|
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — |
|
| 36 |
|
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — |
|
| 37 |
|
其中:外事接待批次(个) | 17 | — |
|
| 38 |
|
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — |
|
| 39 |
|
其中:外事接待人次(人) | 19 | — |
|
| 40 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — |
|
| 41 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — |
|
| 42 |
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说明:团委没有“三公”经费及相关信息安排的支出,故本表本数据。 |
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政府采购情况表 |
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| 公开10表 |
编制单位:中国共产主义青年团邯郸市肥乡区委员会 | 2016年度 |
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 采购计划金额 |
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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项目 | 实际采购金额 |
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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说明:团委没有安排政府采购的支出,故本表无数据
第三部分 肥乡区团委2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2016年收支与2015年决算对比情况
2016年收入支出总计23.3万元,其中财政拨款收入23.3万元,较2015年收入支出21.5万元,增加1.8万元,增长9%,增长主要原因是项目增加和调资。2016年支出23.3万元,其中行政运行23.3万元。
2、2016年财政拨款支出与2016年预算对比情况
财政拨款收入23.3万元, 比年初预算22.4万元,相比增加0.9万元,增加原因主要是2015年预算安排,人员是按2015年人员收入安排,项目安排是区级投入,不包括上级项目资金投入,所以导致财政拨款比预算安排数据差入太大。
二、收入决算情况说明
肥乡区团委2016年收入23.3万元,其中财政拨款收入23.3万元,较2015年增长1.8万元,增长主要原因是项目增加和调资。
三、支出决算情况说明
肥乡区团委2016年支出23.3万元,其中行政运行23.3万元,较2015年增加1.8万元,增长主要原因项目支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入23.3万元,较2015年增长1.8万元,增长主要原因是项目增加和调资,肥乡区团委2016年支出23.3万元,较2015年增加1.8万元,增长主要原因项目支出增加。
五、“三公”经费支出决算情况说明:
2016年度我单位“三公”经费支出共计0元,2015年度我单位“三公”经费支出共计0元,其中:公务用车运行维护费用0元。2016年预算,未安排此项资金。2016年与2015年相比“三公”经费下降减少了0元。2016年度我单位“三公”经费支出共计0万元,其中:
1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计0万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用0万元(公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆)。
3、公务接待费0万元,接待批次人次0次。
六、机关运行经费的支出情况的说明:
2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为5.7万元,与2015年8.8万元,减少3.1万元,降低35.22%,我单位根据中央八项规定节约办公经费。
七、政府采购情况的说明:
2016年,我单位政府采购支出为0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元。
八、国有资产占用情况
截止2016年12月31日,我单位共有车辆0辆。
九、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。