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【信息时间:2017-11-22】
邯郸市肥乡区公安局2016年部门决算公开
目录
第一部分 邯郸市肥乡区公安局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区公安局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分邯郸市肥乡区公安局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费及相关信息统计表情况说明
六、2016 年度预算绩效情况说明
七、2016 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:基本支出、项目支出、中央转移支付资金)
邯郸市肥乡区公安局决算公开说明
第一部分 邯郸市肥乡区公安局概况
一、部门职责
(一)主要职能:
1、根据县委、县政府和上级公安机关指示,组织、部署、协调全县公安工作。
2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况,搞好预测、分析,为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息及对策。
3 、强化全县公安系统的思想政治工作,加强公安队伍的正规化建设,负责对所属队伍依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。
4、承办由公安机关负责的危害国家安全案件;负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。
5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作。
6、负责全县道路交通安全、车辆管理和驾驶人员管理,维护交通秩序。
7、依法指导和监督辖区机关、团体、企业、事业单位的安全保卫工作。
8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。
9、负责县看守所、行政拘留所的建设管理工作。
10、负责全县公安系统基层单位通信和公共信息网络安全监察工作。
11、法律规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。
(二)机构设置:
邯郸市肥乡区公安局,行政单位,核定编制人数156人,法人代表潘纪强,单位地址位于广安路西85号。机关综合管理机构分别为政工监督室、法制科、警务保障室。执法勤务机构为指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、环境安全保卫大队、食品安全生产大队。公安局下辖9个派出机构、看守所和行政拘留所。2016年无新增机构。
公安局部门决算由邯郸市肥乡区公安局、肥乡区看守所、肥乡区拘留所构成。
第二部分 2016年度邯郸市肥乡区公安局部门决算报表
收入支出决算总表 |
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公开01表 | |||||
部门:邯郸市肥乡区公安局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,302.8 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.0 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 |
三、事业收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 31 | 0.0 |
四、经营收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 32 | 4,297.6 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 33 | 0.0 |
六、其他收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.0 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 42.5 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,302.8 | 本年支出合计 | 52 | 4,340.1 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 53 | 0.0 |
年初结转和结余 | 26 | 1,218.1 | 年末结转和结余 | 54 | 1,180.8 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 5,520.9 | 总计 | 56 | 5,520.9 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 |
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公开02表 | ||||||||||
部门:邯郸市肥乡区公安局 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||||
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,302.8 | 4,302.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
204 | 公共安全支出 | 4,260.3 | 4,260.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20402 | 公安 | 4,260.3 | 4,260.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2040201 | 行政运行 | 2,930.4 | 2,930.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 265.3 | 265.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2040208 | 出入境管理 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2040216 | 网络运行及维护 | 125.9 | 125.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 934.9 | 934.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 42.5 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 42.5 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 42.5 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
— 2 — |
支出决算表 |
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公开03表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区公安局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,340.1 | 3,163.6 | 1,176.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
204 | 公共安全支出 | 4,297.6 | 3,163.6 | 1,134.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20402 | 公安 | 4,297.6 | 3,163.6 | 1,134.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2040201 | 行政运行 | 3,161.9 | 3,161.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 206.0 | 0.0 | 206.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2040208 | 出入境管理 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2040216 | 网络运行及维护 | 125.9 | 0.0 | 125.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 801.4 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 42.5 | 0.0 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 42.5 | 0.0 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 42.5 | 0.0 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
— 3 — |
财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 | |||||
部门:邯郸市肥乡区公安局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,260.3 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 42.5 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 4,297.6 | 4,297.6 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 42.5 | 0.0 | 42.5 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,302.8 | 本年支出合计 | 53 | 4,340.1 | 4,297.6 | 42.5 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,218.1 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,180.8 | 1,180.8 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,218.1 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.0 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 5,520.9 | 总计 | 58 | 5,520.9 | 5,478.4 | 42.5 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 | ||||||
部门:邯郸市肥乡区公安局 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,297.6 | 3,163.6 | 1,134.0 | |||
204 | 公共安全支出 | 4,297.6 | 3,163.6 | 1,134.0 | ||
20402 | 公安 | 4,297.6 | 3,163.6 | 1,134.0 | ||
2040201 | 行政运行 | 3,161.9 | 3,161.9 | 0.0 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 206.0 | 0.0 | 206.0 | ||
2040208 | 出入境管理 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | ||
2040216 | 网络运行及维护 | 125.9 | 0.0 | 125.9 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 801.4 | 0.0 | 801.4 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
— 5 — |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区公安局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.0 | 42.5 | 42.5 | 0.0 | 42.5 | 0.0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.0 | 42.5 | 42.5 | 0.0 | 42.5 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.0 | 42.5 | 42.5 | 0.0 | 42.5 | 0.0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.0 | 42.5 | 42.5 | 0.0 | 42.5 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
— 7 — |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 | |||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区公安局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
说明:肥乡区公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,固此表无数据。 | |||||||||
— 8 — |
“三公”经费及相关信息统计表 |
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公开09表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区公安局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、国有资产占用情况 | 22 | — |
(一)支出合计 | 2 | 202.0 | 260.8 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 92 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.部级领导干部用车 | 24 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 200.0 | 260.4 | 2.一般公务用车 | 25 | 10 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.0 | 28.8 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | 82 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 200.0 | 231.6 | 4.特种专业技术用车 | 27 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 2.0 | 0.4 | 5.其他用车 | 28 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 2.0 | 0.4 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | 9 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.0 | 0.0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.0 | 0.0 | 31 | ||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 32 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 33 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 34 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 1 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 92 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 6 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 90 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
— 9 — |
政府采购情况表 |
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公开10表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区公安局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 856.8 | 856.8 | 856.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货物 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
工程 | 432.8 | 432.8 | 432.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
服务 | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合 计 | 816.5 | 816.5 | 816.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货物 | 115.7 | 115.7 | 115.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
工程 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
服务 | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
— 10 — |
第三部分 2016年度邯郸市肥乡区公安局部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
1、2016年收支与2015年决算对比情况
2016年,部门收入4302.8万元,2015年3413万元。较2015年增加889.8万元,增长26%.增长主要原因是调资和新增巡逻辅警80人工资。2016年支出4340.1万元,2015年支出为3416.4万元。支出增长923.7万元。增长27%。主要原因是增资和2016新招录80名辅警。
2、2016年财政拨款支出与2016年预算对比情况
2016年财政拨款收入4302.8万元,比年初预算2619万元相比,相比增加1683.8万元。增加原因一是:中央转移支付资金未列入预算。二是、公务员调资和新录用巡逻辅警人员工资。三是,增加了政府投资项目。
二、收入决算表情况说明
2016年收入4302.8万元,其中财政拨款收入4302.8万元,较2015年3413万元增长889.8万元,增加了26%。增加原因为调整公务人员工资和新增80名辅警工资,年初预算2619万元,与预算对比,增长较多,因为预算安排未包含中央转移支付资金,人员经费按2015年标准。
三、支出决算表情况说明
2016年支出4340.1万元,支出比上年增加923.7万元。增加了27%。增加主要原因为:一是调整工资,人员经费增加。二是我局相继开展了控发案、打现行、创三无”“清剿2016”和“破小案、控发案”专项行动。导致专案经费上涨。
四、财政拨款收入支出情况说明
2016年,部门收入总计4302.8万元,较2015年增加889.8万元,增长26%。2016年部门支出4340.1万元,2015年支出为3416.4万元。支出增长923.7万元。增长27%。其中包括政府基金预算财政拨款收入42.5万元,政府基金预算财政拨款支出42.5万元。
五、“三公”经费支出情况说明:
2016年,按照上级精神,我局严格控制三公经费支出,2016年“三公”经费公共预算财政拨款支出260.8万元,与预算202万元相比增加了58.8万元。主要是预算未把转移支付安排的临时支出算上。比2015年三公经费支出254.66万元总体增加6.14万元,主要是安保任务重,巡逻执勤力度大,公车运行增加。
1、2016年公务接待支出0.4万元(共接待6批次,合计招待90人次),2016年预算安排2万元。比2015年0.896万元增加0.3104万元元。虽然比2015年略有增加,但公务接待费仍然减少。原因为我局严格按照要求列支该项支出。没有公务接待函的一律不予接待。有接待函的尽可能安排工作餐,尽可能在单位食堂就餐。必须外出的,尽量降低标准接待。
2、2016年公务用车购置及运行维护费支出260.4万元,其中公车购置28.8万元,系2015年报的装备购置计划特种车辆购置,2016年省厅才交付。公车运行经费231.6万元(年末公务保有量91辆。一般公务用车10辆。执法执勤用车81辆),2016年预算安排公车运行200万元,未包含公车购置。公车运行经费231.6万元,比2015年254.57万元减少23.06万元。减少的原因是本着勤俭高效的原则,我局公车运行费制定了各项外出用车细则。制定了公务用车管理细则。外出办案本着最实惠、最高效原则。哪里油费便宜就到哪里加油。
3、2015年和2016年均无因公出国(境)经费支出。
六、2016年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我局以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照区财政预算绩效管理要求,我局对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全现开展了绩效自评,共涉及决算项目9项,涉及预算资金1176.49万元,绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成,同时对全部项目实行档案规范化管理,实现了项目实施从预算编报、项目评审、招投标管理到项目实施的全过程信息化管理,自评达到规范合格化要求,较好地实现了预算项目绩效目标。
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果导向”原则,进一步改进完善措施,按照“结果导向”原则,做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系
七、2016年度其他重要事项情况说明
1.机关运行情况:
2016年运行经费669.1万元,2015年为799.3万元。减少130.2万元。主要是机关维护费用减少。
2.政府采购情况:
2016年,我单位政府采购计划支出为856.8万元 .其中货物130万元,工程432.8万元,服务类294万元。实际采购金额816.5万元。其中货物115.7万元,工程406.8万元,服务类294万元.
3.国有资产占用情况
截止2016年12月31日,我单位共有车辆91辆。一般公务用车10辆。执法执勤用车81辆。 公车改革车辆因手续原因,还未做核减。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。