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邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府2017年度部门决算公开

【信息时间:2018-11-18】

邯郸市肥乡区肥乡镇决算公开目录

第一部分邯郸市肥乡区肥乡镇部门概况
一、部门职责

二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区肥乡镇2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分邯郸市肥乡区肥乡镇2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他其他重要事项的情况说明
1、机关运行情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府2017年部门决算说明
第一部分 邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府概况
一、部门职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决议和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、以经济建设为中心,大力发展地区经济,加大招商引资力度,推动第三产业发展,积极完成区政府下达的各项经济指标,增加农民收入,努力提高本地区人民群众的生活水平。
4、安排部署重点工程,特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设,办好公共事务和公益事业。
5、协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。

6、保护国家和集体财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7、向人民群众进行社会主义民主与法制教育,搞好本地区的社会综合治理工作。搞好移风易俗,破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。
8、完成区政府下达给本镇的财政、税收、计划
生育、征兵等项工作任务。
9、搞好村民委员会的组织建设和制度建设,指导村民委员会的换届选举,并支持其依法开展工作。
10、承办区人民政府交办的其他各项工作。

二、部门决算单位构成
邯郸市肥乡区肥乡镇,包含:肥乡镇党政机关、肥乡镇财政所、农村综合服务中心、肥乡镇计划生育服务中心、肥乡镇文化宣传服务中心。

第二部分 肥乡区肥乡镇2017年度部门决算报表


收入支出决算总表





公开01表
部门:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入19,535.36一、一般公共服务支出30849.29
  其中:政府性基金预算财政拨款28,485.38二、外交支出310.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00
四、经营收入50.00五、教育支出340.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出360.30

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出407,469.84

12
十二、农林水支出41185.46

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00
本年收入合计229,535.36本年支出合计518,504.89
用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
年初结转和结余24587.07其中:提取职工福利基金530.00
其中:项目支出结转和结余25559.45转入事业基金540.00

26
年末结转和结余551,617.54

27
其中:项目支出结转和结余561,606.05

28

57
总计2910,122.43总计5810,122.43
收入决算表










公开02表
部门:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府




金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计9,535.369,535.360.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出861.67861.670.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务861.67861.670.000.000.000.000.00
2010301行政运行746.83746.830.000.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务96.8596.850.000.000.000.000.00
2010308信访事务18.0018.000.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出4.504.500.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出4.504.500.000.000.000.000.00
2079999其他文化体育与传媒支出4.504.500.000.000.000.000.00
212城乡社区支出8,538.728,538.720.000.000.000.000.00
21202城乡社区规划与管理48.3448.340.000.000.000.000.00
2120201城乡社区规划与管理48.3448.340.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施5.005.000.000.000.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出5.005.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出8,485.388,485.380.000.000.000.000.00
2120801征地和拆迁补偿支出6,404.286,404.280.000.000.000.000.00
2120802土地开发支出174.75174.750.000.000.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出799.51799.510.000.000.000.000.00
2120805补助被征地农民支出1,086.531,086.530.000.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出20.3120.310.000.000.000.000.00
213农林水支出130.46130.460.000.000.000.000.00
21307农村综合改革130.46130.460.000.000.000.000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助42.9042.900.000.000.000.000.00
2130799其他农村综合改革支出87.5687.560.000.000.000.000.00
支出决算表









公开03表
部门:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府




金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计8,504.89762.957,741.930.000.000.00
201一般公共服务支出849.29762.9586.340.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务849.29762.9586.340.000.000.00
2010301行政运行762.95762.950.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务68.340.0068.340.000.000.00
2010308信访事务18.000.0018.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出0.300.000.300.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出0.300.000.300.000.000.00
2079999其他文化体育与传媒支出0.300.000.300.000.000.00
212城乡社区支出7,469.840.007,469.840.000.000.00
21202城乡社区规划与管理40.000.0040.000.000.000.00
2120201城乡社区规划与管理40.000.0040.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施5.000.005.000.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出5.000.005.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7,424.840.007,424.840.000.000.00
2120801征地和拆迁补偿支出6,050.010.006,050.010.000.000.00
2120802土地开发支出174.750.00174.750.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出600.080.00600.080.000.000.00
2120805补助被征地农民支出600.000.00600.000.000.000.00
213农林水支出185.460.00185.460.000.000.00
21307农村综合改革185.460.00185.460.000.000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助130.460.00130.460.000.000.00
2130707农村综合改革示范试点补助55.000.0055.000.000.000.00
财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府




金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款11,049.98一、一般公共服务支出28849.29849.290.00
二、政府性基金预算财政拨款28,485.38二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出340.300.300.00

8
八、社会保障和就业支出350.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出387,469.8445.007,424.84

12
十二、农林水支出39185.46185.460.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出460.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计229,535.36本年支出合计498,504.891,080.057,424.84
年初财政拨款结转和结余23587.07年末财政拨款结转和结余501,617.54156.841,460.69
一般公共预算财政拨款24186.92
51


政府性基金预算财政拨款25400.15
52



26

53


总计2710,122.43总计5410,122.431,236.908,885.53
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
















公开05表
部门:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府











金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计186.9227.62159.301,049.98746.83303.151,080.05762.95317.10156.8411.49145.350.00
201一般公共服务支出40.1827.6212.56861.67746.83114.85849.29762.9586.3452.5611.4941.070.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务40.1827.6212.56861.67746.83114.85849.29762.9586.3452.5611.4941.070.00
2010301行政运行27.6227.620.00746.83746.830.00762.95762.950.0011.4911.490.000.00
2010302一般行政管理事务12.560.0012.5696.850.0096.8568.340.0068.3441.070.0041.070.00
2010308信访事务0.000.000.0018.000.0018.0018.000.0018.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出4.180.004.184.500.004.500.300.000.308.380.008.380.00
20799其他文化体育与传媒支出4.180.004.184.500.004.500.300.000.308.380.008.380.00
2079999其他文化体育与传媒支出4.180.004.184.500.004.500.300.000.308.380.008.380.00
212城乡社区支出0.000.000.0053.340.0053.3445.000.0045.008.340.008.340.00
21202城乡社区规划与管理0.000.000.0048.340.0048.3440.000.0040.008.340.008.340.00
2120201城乡社区规划与管理0.000.000.0048.340.0048.3440.000.0040.008.340.008.340.00
21203城乡社区公共设施0.000.000.005.000.005.005.000.005.000.000.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出0.000.000.005.000.005.005.000.005.000.000.000.000.00
213农林水支出142.560.00142.56130.460.00130.46185.460.00185.4687.560.0087.560.00
21307农村综合改革142.560.00142.56130.460.00130.46185.460.00185.4687.560.0087.560.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助87.560.0087.5642.900.0042.90130.460.00130.460.000.000.000.00
2130707农村综合改革示范试点补助55.000.0055.000.000.000.0055.000.0055.000.000.000.000.00
2130799其他农村综合改革支出0.000.000.0087.560.0087.560.000.000.0087.560.0087.560.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府




金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出556.95302商品和服务支出127.58310其他资本性支出13.03
30101基本工资246.9130201办公费18.0631001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴145.1330202印刷费6.5031002办公设备购置13.03
30103奖金36.3330203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.4831005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费1.5431006大型修缮0.00
30107绩效工资0.0030206电费14.8931007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费88.0130207邮电费1.3031008物资储备0.00
30109职业年金缴费40.5830208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助65.4030211差旅费13.7931011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费39.6730213维修(护)费35.6931013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费14.7231019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金8.7530215会议费0.0031020产权参股0.00
30305生活补助2.0230216培训费0.3631099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费1.6630701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴9.4730231公务用车运行维护费4.25399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用14.3539906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出5.5030240税金及附加费用0.00





30299其他商品和服务支出0.00


人员经费合计622.34公用经费合计140.61
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开07表
部门:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府










金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计400.150.00400.158,485.380.008,485.387,424.840.007,424.841,460.690.001,460.690.00
212城乡社区支出400.150.00400.158,485.380.008,485.387,424.840.007,424.841,460.690.001,460.690.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出400.150.00400.158,485.380.008,485.387,424.840.007,424.841,460.690.001,460.690.00
2120801征地和拆迁补偿支出150.000.00150.006,404.280.006,404.286,050.010.006,050.01504.270.00504.270.00
2120802土地开发支出0.000.000.00174.750.00174.75174.750.00174.750.000.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出30.000.0030.00799.510.00799.51600.080.00600.08229.430.00229.430.00
2120805补助被征地农民支出220.150.00220.151,086.530.001,086.53600.000.00600.00706.680.00706.680.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.000.000.0020.310.0020.310.000.000.0020.310.0020.310.00















国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府




金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































"三公"经费及相关信息统计表






公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府



金额单位:万元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1二、机关运行经费22140.61
(一)支出合计24.004.25三、国有资产占用情况22
1.因公出国(境)费30.000.00(一)车辆数合计(辆)231
2.公务用车购置及运行维护费44.004.251.部级领导干部用车240
(1)公务用车购置费50.000.002.一般公务用车251
(2)公务用车运行维护费64.004.253.一般执法执勤用车260
3.公务接待费70.000.004.特种专业技术用车270
(1)国内接待费80.000.005.其他用车280
其中:外事接待费90.000.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)290
(2)国(境)外接待费100.000.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)300
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)120
33
2.因公出国(境)人次数(人)130
34
3.公务用车购置数(辆)140
35
4.公务用车保有量(辆)151
36
5.国内公务接待批次(个)160
37
其中:外事接待批次(个)170
38
6.国内公务接待人次(人)180
39
其中:外事接待人次(人)190
40
7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
8.国(境)外公务接待人次(人)210
42
政府采购情况表






公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府


金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计1,409.561,409.561,409.560.000.000.00
货物5.615.615.610.000.000.00
工程1,403.951,403.951,403.950.000.000.00
服务0.000.000.000.000.000.00
项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计1,322.301,322.301,322.300.000.000.00
货物5.435.435.430.000.000.00
工程1,316.871,316.871,316.870.000.000.00
服务0.000.000.000.000.000.00


第三部分 邯郸市肥乡区肥乡镇2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2017年收支与2016年决算对比情况
2017年收入总计9535.36万元,其中财政拨款收入9535.36万元,较20168457.6万元,增加1077.76万元,增长12.7%,增加主要原因是城镇化建设项目征地补偿款增加。2017年支出8504.89万元,较20168331.2万元,增加173.69万元,增长2%,主要原因是城镇化建设项目征地补偿款增加的款项。
2、2017年财政拨款收入与2017年预算对比情况
财政拨款收入9535.36万元, 比年初预算457.38万元相比增加9077.98万元,增加原因主要是城镇化建设项目征地补偿款增加的款项。
3、2017年财政拨款支出与2016年预算对比情况
财政拨款支出8504.89万元, 比年初预算457.38万元相比增加8048.51万元,增加原因主要是城镇化建设项目征地补偿款增加的款项。
二、收入决算情况说明
肥乡区肥乡镇2017年收入9535.36万元,其中财政拨款收入9535.36万元,较2016年增加1077.76万元,增加原因主要是城镇化建设项目征地补偿款增加的款项。
三、支出决算情况说明
肥乡区肥乡镇2017年支出8504.89万元,较2016年增加8048.51万元,增长主要原因是城镇化建设项目征地补偿款增加的款项。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年收入总计9535.36万元,其中财政拨款收入9535.36万元,较2016年增加1077.76万元,增长12.7%,主要原因是城镇化建设项目征地补偿款增加。2017年支出8504.89万元,较2016年增加173.69万元,增长2%,主要原因是城镇化建设项目征地补偿款增加的款项。
五、“三公”经费支出情况说明:
2017年度我单位“三公”经费支出共计3.75万元,2016年度我单位“三公”经费支出共计4万元,其中:公务用车运行维护费用4万元,公务接待费0万元。2017年与2016年相比“三公”经费减少0.25万元。主要原因是:车辆数量1辆产生公务用车运行维护费3.75万元。与2017年年初预算4万元相比,减少0.25元万,主要原因为厉行中央八项规定,压缩招待费及公车运维费,厉行节约。
2017年度我单位“三公”经费支出共计3.75万元,其中:
1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计3.75万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用3.75万元(2017年度年末未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆)。
3、公务接待费0万元(2017年度本单位招待0批次,合计招待0人次)。
六、2017年度预算绩效情况说明
按照《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》及《河北省财政支出绩效评价管理办法》要求,制定了部门职责、工作活动及绩效评价指标,围绕本部门的发展规划、年度发展计划、工作计划确定的目标及年度工作任务工作完成情况和安排预算资金支出的合理性、有效性等情况进行评价。按照职责、活动目标合理有效的使用资金,保障了机关工作正常有效运转和各项重要事项的落实,总体评价结果为良好。
七、2017年度其他重要事项情况说明
1、2017年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为140.61万元,与201671.9万元,增加68.77万元,增长95%,主要因为我单位在2017年基层乡镇规范化、标准化建设,推进城镇化建设及招商引资过程中项目任务多,产生的维修维护、办公费、印刷费、其他交通费用增加。
2、政府采购情况的说明:
2017年本部门政府采购支出总额0万元,主要原因是:无基础设施建设
3、国有资产占用情况
截至201712月31日,本部门共有车辆1辆,与上年相比减少0辆,主要原因是公车改革。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。