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邯郸市肥乡区肥乡镇2016年部门决算公开

【信息时间:2017-11-22】

肥乡区肥乡镇决算公开目录

第一部分 肥乡区肥乡镇部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡区肥乡镇2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分肥乡区肥乡镇2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他其他重要事项的情况说明
1、机关运行情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府2016年部门决算说明
第一部分 肥乡区肥乡镇人民政府概况
一、部门职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决议和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、以经济建设为中心,大力发展地区经济,加大招商引资力度,推动第三产业发展,积极完成区政府下达的各项经济指标,增加农民收入,努力提高本地区人民群众的生活水平。
4、安排部署重点工程,特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设,办好公共事务和公益事业。
5、协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。
6、保护国家和集体财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7、向人民群众进行社会主义民主与法制教育,搞好本地区的社会综合治理工作。搞好移风易俗,破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。
8、完成区政府下达给本镇的财政、税收、计划生育、征兵等项工作任务。
9、搞好村民委员会的组织建设和制度建设,指导村民委员会的换届选举,并支持其依法开展工作。
10、承办区人民政府交办的其他各项工作。
二、部门决算单位构成
肥乡区肥乡镇,包含:肥乡镇党政机关、肥乡镇财政所、农村综合服务中心、肥乡镇计划生育服务中心、肥乡镇文化宣传服务中心。

第二部分 肥乡区肥乡镇2016年度部门决算报表


收入支出决算总表





公开01表
部门:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府
2016年度

单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入18,457.6一、一般公共服务支出291,008.3
二、上级补助收入2
二、外交支出30
三、事业收入3
三、国防支出31
四、经营收入4
四、公共安全支出32
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出33
六、其他收入6
六、科学技术支出34

7
七、文化体育与传媒支出354.8

8
八、社会保障和就业支出36

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出397,230.5

12
十二、农林水支出4087.6

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计248,457.6本年支出合计528,331.2
用事业基金弥补收支差额25
结余分配53
年初结转和结余26460.7年末结转和结余54587.1

27

55
总计288,918.3总计568,918.3
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表










公开02表
部门:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府

2016年度


单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计8,457.68,457.6




201一般公共服务支出986.5986.5




20103政府办公厅(室)及相关机构事务986.5986.5




2010301行政运行537.1537.1




2010302一般行政管理事务449.4449.4




207文化体育与传媒支出4.54.5




20799其他文化体育与传媒支出4.54.5




2079999其他文化体育与传媒支出4.54.5




212城乡社区支出7,324.17,324.1




21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5,324.15,324.1




2120801征地和拆迁补偿支出4,609.04,609.0




2120804农村基础设施建设支出30.030.0




2120805补助被征地农民支出665.1665.1




2120806土地出让业务支出20.020.0




21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出2,000.02,000.0




2121001征地和拆迁补偿支出2,000.02,000.0




213农林水支出142.6142.6




21307农村综合改革142.6142.6




2130705对村民委员会和村党支部的补助87.687.6




2130707农村综合改革示范试点补助55.055.0




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表
部门:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府
2016年度


单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计8,331.2531.97,799.3


201一般公共服务支出1,008.3531.9476.4


20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,008.3531.9476.4


2010301行政运行531.9531.9



2010302一般行政管理事务476.4
476.4


207文化体育与传媒支出4.8
4.8


20799其他文化体育与传媒支出4.8
4.8


2079999其他文化体育与传媒支出4.8
4.8


212城乡社区支出7,230.5
7,230.5


21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5,230.5
5,230.5


2120801征地和拆迁补偿支出4,689.0
4,689.0


2120805补助被征地农民支出521.5
521.5


2120806土地出让业务支出20.0
20.0


21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出2,000.0
2,000.0


2121001征地和拆迁补偿支出2,000.0
2,000.0


213农林水支出87.6
87.6


21307农村综合改革87.6
87.6


2130705对村民委员会和村党支部的补助87.6
87.6


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府

2016年度


单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1

234
一、一般公共预算财政拨款11,133.5一、一般公共服务支出301,008.31,008.3
二、政府性基金预算财政拨款27,324.1二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化体育与传媒支出364.84.8

8
八、社会保障和就业支出37



9
九、医疗卫生与计划生育支出38



10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出407,230.5
7,230.5

12
十二、农林水支出4187.687.6

13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出48



20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、其他支出50



22
二十二、债务还本支出51



23
二十三、债务付息支出52


本年收入合计248,457.6本年支出合计538,331.21,100.77,230.5
年初财政拨款结转和结余25460.7年末财政拨款结转和结余54587.1186.9400.1
一般公共预算财政拨款26154.1
55


政府性基金预算财政拨款27306.6
56



28

57


总计298,918.3总计588,918.31,287.67,630.7
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府2016年度
单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,100.7531.9568.8
201一般公共服务支出1,008.3531.9476.4
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,008.3531.9476.4
2010301行政运行531.9531.9
2010302一般行政管理事务476.4
476.4
207文化体育与传媒支出4.8
4.8
20799其他文化体育与传媒支出4.8
4.8
2079999其他文化体育与传媒支出4.8
4.8
213农林水支出87.6
87.6
21307农村综合改革87.6
87.6
2130705对村民委员会和村党支部的补助87.6
87.6
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府

2016年度


单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出398.5302商品和服务支出64.6310其他资本性支出7.3
30101基本工资164.130201办公费8.031001房屋建筑物购建
30102津贴补贴113.830202印刷费6.731002办公设备购置7.3
30103奖金21.530203咨询费
31003专用设备购置
30104其他社会保障缴费36.730204手续费0.331005基础设施建设
30106伙食补助费
30205水费1.231006大型修缮
30107绩效工资
30206电费14.031007信息网络及软件购置更新
30108机关事业单位基本养老保险缴费43.630207邮电费1.231008物资储备
30109职业年金缴费18.730208取暖费
31009土地补偿
30199其他工资福利支出
30209物业管理费
31010安置补助
303对个人和家庭的补助61.630211差旅费3.631011地上附着物和青苗补偿
30301离休费
30212因公出国(境)费用
31012拆迁补偿
30302退休费30.530213维修(护)费4.831013公务用车购置
30303退职(役)费
30214租赁费10.031019其他交通工具购置
30304抚恤金17.130215会议费
31020产权参股
30305生活补助2.030216培训费0.231099其他资本性支出
30306救济费
30217公务接待费
304对企事业单位的补贴
30307医疗费
30218专用材料费
30401企业政策性补贴
30308助学金
30224被装购置费
30402事业单位补贴
30309奖励金
30225专用燃料费
30403财政贴息
30310生产补贴
30226劳务费
30499其他对企事业单位的补贴
30311住房公积金
30227委托业务费
307债务利息支出
30312提租补贴
30228工会经费
30701国内债务付息
30313购房补贴
30229福利费
30707国外债务付息
30314采暖补贴6.530231公务用车运行维护费2.8399其他支出
30315物业服务补贴
30239其他交通费用11.839906赠与
30399其他对个人和家庭的补助支出5.530240税金及附加费用






30299其他商品和服务支出



人员经费合计460.0公用经费合计71.9
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
部门:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府
2016年度


单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计306.67,324.17,230.5
7,230.5400.1
212城乡社区支出306.67,324.17,230.5
7,230.5400.1
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出306.65,324.15,230.5
5,230.5400.1
2120801征地和拆迁补偿支出230.04,609.04,689.0
4,689.0150.0
2120804农村基础设施建设支出
30.0


30.0
2120805补助被征地农民支出76.6665.1521.5
521.5220.1
2120806土地出让业务支出
20.020.0
20.0
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
2,000.02,000.0
2,000.0
2121001征地和拆迁补偿支出
2,000.02,000.0
2,000.0








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表









公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府
2016年度


金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


说明:肥乡镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表本数据。





“三公”经费及相关信息统计表






公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府

2016年度

金额单位:万元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1二、国有资产占用情况22
(一)支出合计26.05.3(一)车辆数合计(辆)231
1.因公出国(境)费3

1.部级领导干部用车24
2.公务用车购置及运行维护费44.05.32.一般公务用车251
(1)公务用车购置费5

3.一般执法执勤用车26
(2)公务用车运行维护费64.05.34.特种专业技术用车27
3.公务接待费72.0
5.其他用车28
(1)国内接待费82.0
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)29
其中:外事接待费9

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)30
(2)国(境)外接待费10


31
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)12

33
2.因公出国(境)人次数(人)13

34
3.公务用车购置数(辆)14

35
4.公务用车保有量(辆)151
36
5.国内公务接待批次(个)16

37
其中:外事接待批次(个)17

38
6.国内公务接待人次(人)18

39
其中:外事接待人次(人)19

40
7.国(境)外公务接待批次(个)20

41
8.国(境)外公务接待人次(人)21

42



政府采购情况表






公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区肥乡镇人民政府2016年度

金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计





货物





工程





服务





项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计





货物





工程





服务





说明:肥乡镇没有政府采购支出,故本表本数据。


第三部分 肥乡区肥乡镇2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2016年收支与2015年决算对比情况
2016年收入总计8457.6万元,其中财政拨款收入8457.6万元,较2015年2826.8万元,增加5630.8万元,增长199.19%,增加主要原因是城镇化建设项目征地补偿款增加。2016年支出8331.2万元,较2015年3039.6万元,增加5291.6万元,增长174.09%,主要原因是城镇化建设项目征地补偿款增加的款项。
2、2016年财政拨款收入与2016年预算对比情况
财政拨款收入8457.6万元, 比年初预算1074.76万元相比增加7382.84万元,增加原因主要是城镇化建设项目征地补偿款增加的款项。
3、2016年财政拨款支出与2016年预算对比情况
财政拨款支出8331.2万元, 比年初预算1074.76万元相比增加7256.44万元,增加原因主要是城镇化建设项目征地补偿款增加的款项。
二、收入决算情况说明
肥乡区肥乡镇2016年收入8457.6万元,其中财政拨款收入8457.6万元,较2015年增加5630.8万元,增加原因主要是城镇化建设项目征地补偿款增加的款项。
三、支出决算情况说明
肥乡区肥乡镇2016年支出8331.2万元,较2015年增加5291.6万元,增长主要原因是城镇化建设项目征地补偿款增加的款项。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计8457.6万元,其中财政拨款收入8457.6万元,较2015年增加5630.8万元,增长199.19%,主要原因是城镇化建设项目征地补偿款增加。2016年支出8331.2万元,较2015年增加5291.6万元,增长174.09%,主要原因是城镇化建设项目征地补偿款增加的款项。
五、“三公”经费支出情况说明:
2016年度我单位“三公”经费支出共计5.3万元,2015年度我单位“三公”经费支出共计1.1万元,其中:公务用车运行维护费用5.3万元,公务接待费0万元。2016年与2015年相比“三公”经费增加了4.2万元。主要原因是:车辆数量1辆产生公务用车运行维护费5.3万元。与2016年年初预算6万元相比,减少0.7元万,主要原因为厉行中央八项规定,压缩招待费及公车运维费,厉行节约。
2016年度我单位“三公”经费支出共计5.3万元,其中:
1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计5.3万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用5.3万元(2016年度年末未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆)。
3、公务接待费0万元(2016年度本单位招待0批次,合计招待0人次)。
六、2016年度预算绩效情况说明
按照《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》及《河北省财政支出绩效评价管理办法》要求,制定了部门职责、工作活动及绩效评价指标,围绕本部门的发展规划、年度发展计划、工作计划确定的目标及年度工作任务工作完成情况和安排预算资金支出的合理性、有效性等情况进行评价。按照职责、活动目标合理有效的使用资金,保障了机关工作正常有效运转和各项重要事项的落实,总体评价结果为良好。
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为71.9万元,与2015年46.3万元,增加25.6万元,增长55.29%,主要因为我单位在推进城镇化建设及招商引资过程中项目任务多,产生的印刷费、其他交通费用增加。
2、政府采购情况的说明:
2016年本部门政府采购支出总额0万元,主要原因是:无基础设施建设
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,与上年相比减少3辆,主要原因是公车改革。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。