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【信息时间:2017-11-22】
邯郸市肥乡区残疾人联合会
部门决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区残疾人联合会部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 邯郸市肥乡区残疾人联合会2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 邯郸市肥乡区残疾人联合会2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费及相关信息统计情况说明
六、机关运经费的支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、国有资产占用情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区残疾人联合会部门
决算公开说明
第一部分 邯郸市肥乡区残疾人联合会部门概况
一、主要职责
邯郸市肥乡区残疾人联合会是区政府领导下的残疾人事业团体,代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,沟通政府、社会和残疾人的联系,完成上级残联和区政府交办的任务,具体任务是:
1、建立健全“三位一体”的基层残疾人组织,做到人人有档案、事事人人管、层层有组织;
2、开展分散按比例安排残疾人教育就业工作,完成残疾人职业培训任务,完成残疾人就业任务及征收就业保障金任务指标;
3、协助政府制定有关残疾人方面的规范性文件,配合人大、政协和政府有关部门开展执法检查,搞好残疾人法律援助工作;
4、宣传贯彻残疾人保障法及有关方针、政策,开辟残疾人文化体育活动场所,推荐输送有特长的残疾人体育人才;
5、协调有关部门搞好残疾人的康复工作,完成残疾人的白内障手术复明、聋儿语训、儿麻矫治三项康复及残疾人用品用具的供应任务;
6、多渠道开展残疾人扶贫解困工作,落实扶贫资金,扩大扶贫效益,有计划分期分批使贫困残疾人脱贫致富;
7、搞好残疾人信息统计工作,准备、核实上报及时;
8、搞好残疾人信访工作,把问题处理在基层;
9、承办区委、区政府交办的其他事宜,承办区人大、区政协建议:提案事宜。
二、内设机构
根据上述职责及有关要求,邯郸市肥乡区残疾人联合会拟内设机构一个,即:办公室(也称秘书科)对口市残联5个职能部门(办公室、组联维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部)。
办公室的职责:
1、负责残联的人事、财务及正常的上通下达工作;
2、负责组织建设、法制建设、基础建设、法律援助、社区服务、来信来访;
3、负责残疾人三项康复工作任务的分解下达以及盲人按摩培训工作;
4、负责残疾人岗前职业培训,安排有劳动能力的残疾人就业及残疾人就业保障金的收取工作;
5、负责开展残疾人宣传工作,特别是每年一次的“助残日”活动,组织开展残疾人文化、体育比赛。
第二部分 邯郸市肥乡区残疾人联合会2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(见附表)
二、收入决算表(见附表)
三、支出决算表(见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表(见附表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
十、政府采购情况表(见附表)
第三部分 肥乡区残联2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2015年收支与2016年决算对比情况
2016年收入总计335.4万元,其中财政拨款收入335.4万元,较2015年增加26.7万元,增长1.86%,主要原因2016年工资调资及残疾人补助标准增加,2016年支出总计335.4万元,较2015年308.7万元,增加26.7万元,增长1.86%,主要原因2016年工资调资及残疾人补助标准增加
2、2016年财政拨款支出与2016年预算对比情况
财政拨款收入308.7万元, 年初预算35.3万元,增加344万元,增加原因主要是2016年预算安排人员工资及正常办公经费,人员是按2015年人员收入安排,不包括县投入的残疾人事业费以及上级项目资金投入,所以导致财政拨款比预算安排数据差入太大。
二、收入决算情况说明
肥乡区残联2016年收入308.7万元,其中财政拨款收入308.7万元,较2015年增加26.7万元,增加的主要原因是人员调入、残疾人事业、扶贫、重残补贴、生活补贴、护理补贴、培训。
三、支出决算情况说明
肥乡区残联2016年支出0.60万元,其中行政运行0.60万元,较2015年持平。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入335.4万元,较2015年增加26.7万元,增加的主要原因是人员调入、残疾人事业、扶贫、重残补贴、生活补贴、护理补贴、培训,肥乡区残联2016年支出335.4万元,较2015年增加26.7万元,增加的主要原因是人员调入、残疾人事业、扶贫、重残补贴、生活补贴、护理补贴、培训。
五、、“三公”经费及相关信息统计情况说明:
2016年度我单位“三公”经费支出共计0万元,2015年度我单位“三公”经费支出共计0万元,其中:公务用车运行维护费用0万元。2016年预算安排此项资金0万元。2016年与2015年相比“三公”经费下降减少了0万元。主要原因是:我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控“三公经费”支出。
2016年度我单位“三公”经费支出共计0万元,其中:
1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计0万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用0万元(公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费0万元,共接待0批,0人。
六、机关运行经费的支出情况的说明:
2016年我单位运行经费2.6万元,2015年0.3万元,人员交通补助。
七、政府采购情况的说明:
2016年,我单位政府采购支出为0万元,其中政府采购货物支出0万元,服务支出0万元。 2015年,我单位政府采购支出为0万元。
八、国有资产占用情况说明:
截止2016年12月31日,我单位共有车辆0辆。
九、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 邯郸市肥乡区残疾人联合会2016年度决算公开表.xls>>>